1057544-10182-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-38-LQ24

Total
$6.058.361
Neto
$5.091.060
Impuestos
$967.301
Descripción

Compra por Suministro de Toalla de Papel para Diversas Unidades del Hospital Las Higueras DESDE 1057544-38-LQ24 PROGRAMA PROGRAMA ENERO ***FACTURAR AÑO 2025**** TIPO:NORMAL Todo DTE emitido debe hacer referencia a la orden de compra asociada y generada en mercado público, en el campo 801 destinada para ello • El DTE debe ser enviado en un plazo no mayor a 48 horas a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com • Las facturas deben tener como forma de pago “crédito”

Partes
Proveedor
LIMPIEZA VERDE SPA76.059.183-1
Licitación de origen
1057544-38-LQ24
Proceso
  1. Creación
    26-12-2024
  2. Envío a proveedor
    27-12-2024
  3. Aceptación
    22-01-2025