1057544-10116-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-359-LE23

Total
$3.043.632
Neto
$2.557.674
Impuestos
$485.958
Descripción

COMPRA PROGRAMACION MES DE ENERO 2025 TIPO:NORMAL FACTURAR FECHA ENERO 2025 • Todo DTE emitido debe hacer referencia a la orden de compra asociada y generada en mercado público, en el campo 801 destinada para ello • El DTE debe ser enviado en un plazo no mayor a 48 horas a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com • Las facturas deben tener como forma de pago “crédito”

Partes
Proveedor
JOSÉ VICENTE SUAZO BENÍTEZ8.693.714-k
Licitación de origen
1057544-359-LE23
Proceso
  1. Creación
    23-12-2024
  2. Envío a proveedor
    24-12-2024
  3. Aceptación
    24-12-2024