1057544-10075-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-92-LP23

Total
$653.310
Neto
$549.000
Impuestos
$104.310
Descripción

COMPRA PROGRAMA MES DE DICIEMBRE (SEMANA 09-12-2024) ****FACTURAR ENERO 2025******* • Todo DTE emitido debe hacer referencia a la orden de compra asociada y generada en mercado público, en el campo 801 destinada para ello • El DTE debe ser enviado en un plazo no mayor a 48 horas a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com • Las facturas deben tener como forma de pago “crédito” • Factura será cancela por la Tesorería General de la Republica

Partes
Licitación de origen
1057544-92-LP23
Proceso
  1. Creación
    16-12-2024
  2. Envío a proveedor
    23-12-2024
  3. Aceptación
    26-12-2024