1057534-668-CC23Recepción conforme

MANTENCIÓN PREVEN.RED HÚMEDA Y EXTINTORES ABRIL

Total
$919.513
Neto
$772.700
Impuestos
$146.813
Descripción

SERVICIOS DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA RED HÚMEDA Y EXTINTORES, DE LOS ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES AL SERVICIO DE SALUD OSORNO SEGÚN LP 1057532-54-LE21 *Favor Aceptar O.C En Portal Antes De Emitir Factura, Completar En Campo 801 El Número De O.C En Factura Y Enviar Factura A Casilla Dipresrecepcion@Custodium.Com Antes De 48 Horas De Emitida. *Indicar En Factura Número De Cuenta Bancaría Para El Pago. * Si El Producto Fue Facturado Y La Factura Al Día 8 De Emitida Esta No Ha Llegado Al Hospital, La Factura Será Rechaza En Sistema Acepta.

Partes
Proveedor
LILA ROSARIO76.356.363-4
Licitación de origen
1057532-54-LE21
Proceso
  1. Creación
    29-06-2023
  2. Envío a proveedor
    30-06-2023
  3. Aceptación
    30-06-2023