1057534-64-SE25Recepción conforme
Insumos y Reactivos Laboratorio Ener
- Total
- $451.177
- Neto
- $379.140
- Impuestos
- $72.037
Descripción
Insumos y Reactivos Laboratorio Enero DESDE 1057534-2-LE25 *Favor Aceptar O.C En Portal Antes De Emitir Factura, Completar En Campo 801 El Número De O.C En Factura Y Enviar Factura A Casilla Dipresrecepcion@Custodium.Com Antes De 48 Horas De Emitida. *Indicar En Factura Número De Cuenta Bancaría Para El Pago. * Si El Producto Fue Facturado Y La Factura Al Día 8 De Emitida Esta No Ha Llegado Al Hospital, La Factura Será Rechaza En Sistema Acepta. Se deberá incorporar OBLIGATORIAMENTE en el o los documentos tributarios información que permita tener datos de trazabilidad del dispositivo medico como nombre del producto, lote/serie, fecha de vencimiento, modelo, identificación proveedor. Según Norma técnica 226.
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD OSORNO HOSPITAL PURRANQUE
- Proveedor
- Amilab ltda.77.700.690-8
- Licitación de origen
- 1057534-2-LE25
Proceso
- Creación24-01-2025
- Envío a proveedor24-01-2025
- Aceptación27-01-2025