1057534-254-CC23Recepción conforme

REGULARIZACIÓN S.GUARDIAS PERIODO ABRIL-JULIO 2021

Total
$8.446.879
Neto
$7.098.218
Impuestos
$1.348.661
Descripción

REGULARIZACIÓN S.GUARDIAS PERIODO ABRIL-JULIO 2021 CONVENIO DE SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA DIRECCION DEL SERVICIO DE SALUD OSORNO Y ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES SEGÚN LICITACIÓN 1057532-78-LR20 *Favor Aceptar O.C En Portal Antes De Emitir Factura, Completar En Campo 801 El Número De O.C En Factura Y Enviar Factura A Casilla Dipresrecepcion@Custodium.Com Antes De 48 Horas De Emitida. *Indicar En Factura Número De Cuenta Bancaría Para El Pago. * Si El Producto Fue Facturado Y La Factura Al Día 8 De Emitida Esta No Ha Llegado Al Hospital, La Factura Será Rechaza En Sistema Acepta.

Partes
Proveedor
ANGELA EUGENIA76.759.453-4
Licitación de origen
1057532-78-LR20
Proceso
  1. Creación
    22-03-2023
  2. Envío a proveedor
    22-03-2023
  3. Aceptación
    23-03-2023