1057513-91-CC26Recepción conforme
COMPRA TEXTILES
- Total
- $157.080
- Neto
- $132.000
- Impuestos
- $25.080
Descripción
Orden de Compra en estado Aceptada por el proveedor en Mercado Público. -La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) -Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. - Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com -Factura debe ser emitida al Crédito y no al Contado -El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema. COMPRA DE TEXTILES DESPACHO A DOMICILIO FLETE CANCELADO LICITACION N 1057508-139-LR22
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE
- Proveedor
- RIO BLANCO CONFECCIONES S.A.76.384.212-6
- Licitación de origen
- 1057508-139-LR22
Proceso
- Creación09-02-2026
- Envío a proveedor12-02-2026
- Aceptación17-02-2026