1057513-8-CC25Recepción conforme
COMPRA DE ORTESIS
- Total
- $52.705
- Neto
- $44.290
- Impuestos
- $8.415
Descripción
Requisitos al momento de emitir factura: -Orden de Compra en estado Aceptada por el proveedor en Mercado Público. -La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) -Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. -Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com -Factura debe ser emitida al Crédito y no al Contado -El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema COMPRA DE ORTESIS DESPACHO A DOMICILIO FLETE CANCELADO LICITACION 1057508-19-LP24
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE
- Proveedor
- GLOBAL HEALTHCARE CHILE L P OFICINA DE REPRESENTACION EN CHILE59.106.780-k
- Licitación de origen
- 1057508-19-LP24
Proceso
- Creación07-01-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor08-01-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación08-01-2025, 12:00 a. m.