1057513-769-CC25Recepción conforme

COMPRA ORTESIS

Total
$4.284.000
Neto
$3.600.000
Impuestos
$684.000
Descripción

Requisitos al momento de emitir factura: -Orden de Compra en estado “Aceptada” por el proveedor en Mercado Público. -La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) -Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. -Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com -Factura debe ser emitida al “Crédito” y no al “Contado” -El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema. COMPRA DE ORTESIS DESPACHO A DOMIICLIO FLETE CANCELADO LICITACION N 1057508-80-LQ24

Partes
Proveedor
BLUEMEDICAL SPA76.116.604-2
Licitación de origen
1057508-80-LQ24
Proceso
  1. Creación
    05-12-2025
  2. Envío a proveedor
    10-12-2025
  3. Aceptación
    17-12-2025