1057513-768-CC25Recepción conforme

COMPRA DE ORTESIS

Total
$52.705
Neto
$44.290
Impuestos
$8.415
Descripción

Requisitos al momento de emitir factura: -Orden de Compra en estado “Aceptada” por el proveedor en Mercado Público. -La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) -Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. -Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com -Factura debe ser emitida al “Crédito” y no al “Contado” -El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema. COMPRA DE ORTESIS VALORES FLETE INCLUIDO A DOMICILIO A CALLE AVDA PRAT N 145 HOSPITAL QUIRIHUE LICITACION N 1057508-19-LP24

Proceso
  1. Creación
    05-12-2025
  2. Envío a proveedor
    10-12-2025
  3. Aceptación
    11-12-2025