1057513-666-SE23Recepción conforme

ARRIENDO TOTEM

Total
$412.949
Neto
$347.016
Impuestos
$65.933
Descripción

Requisitos al momento de emitir factura: - Orden de Compra en estado “Aceptada” por el proveedor en Mercado Público. - La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) - Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. - Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com - Factura debe ser emitida al “Crédito” y no al “Contado” - El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema. TRATO DIRECTO ARRIENDO DE TOTEM PARA SERVICIO DE SOME ARRIENDO POR 24 MESES DE NOVIEMBRE 2022 A OCTUBRE 2024 SOLICITADO POR EL JEFE DE SOME Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR LA ORDEN DE COMPRA X 1 MES NOIVIEMBRE A 2023

Partes
Proveedor
DTS Autoservicio76.754.034-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    03-11-2023
  2. Envío a proveedor
    08-11-2023
  3. Aceptación
    13-11-2023