ARRIENDO TOTEM
- Total
- $412.949
- Neto
- $347.016
- Impuestos
- $65.933
Requisitos al momento de emitir factura: - Orden de Compra en estado Aceptada por el proveedor en Mercado Público. - La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) - Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. - Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com - Factura debe ser emitida al Crédito y no al Contado - El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema. TRATO DIRECTO ARRIENDO DE TOTEM PARA SERVICIO DE SOME ARRIENDO POR 24 MESES DE NOVIEMBRE 2022 A OCTUBRE 2024 SOLICITADO POR EL JEFE DE SOME Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR LA ORDEN DE COMPRA X 1 MES NOIVIEMBRE A 2023
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE
- Proveedor
- DTS Autoservicio76.754.034-5
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación03-11-2023
- Envío a proveedor08-11-2023
- Aceptación13-11-2023