1057513-604-SE25Recepción conforme
Servicios de Aseo
- Total
- $10.115.000
- Neto
- $8.500.000
- Impuestos
- $1.615.000
Descripción
Convenio de Aseo y Limpieza para el Hospital de Qu DESDE 1057513-11-LQ25 Requisitos al momento de emitir factura: -Orden de Compra en estado Aceptada por el proveedor en Mercado Público. -La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) -Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. -Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com -Factura debe ser emitida al Crédito y no al Contado -El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema.
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE
- Proveedor
- SOCIEDAD ECOGESTIÓN RECURSOS HUMANOS LIMITADA76.455.031-5
- Licitación de origen
- 1057513-11-LQ25
Proceso
- Creación30-09-2025
- Envío a proveedor30-10-2025
- Aceptación30-10-2025