1057513-604-SE25Recepción conforme

Servicios de Aseo

Total
$10.115.000
Neto
$8.500.000
Impuestos
$1.615.000
Descripción

Convenio de Aseo y Limpieza para el Hospital de Qu DESDE 1057513-11-LQ25 Requisitos al momento de emitir factura: -Orden de Compra en estado “Aceptada” por el proveedor en Mercado Público. -La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) -Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. -Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com -Factura debe ser emitida al “Crédito” y no al “Contado” -El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema.

Proceso
  1. Creación
    30-09-2025
  2. Envío a proveedor
    30-10-2025
  3. Aceptación
    30-10-2025