1057513-52-CC26Recepción conforme
COMPRA ORTESIS
- Total
- $6.604.500
- Neto
- $5.550.000
- Impuestos
- $1.054.500
Descripción
Requisitos al momento de emitir factura: -Orden de Compra en estado Aceptada por el proveedor en Mercado Público. -La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) -Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. -Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com -Factura debe ser emitida al Crédito y no al Contado -El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema. COMPRA DE ORTESIS DESPACHO A DOMIICLIO FLETE CANCELADO LICITACION N 1057508-80-LQ24
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE
- Proveedor
- BLUEMEDICAL SPA76.116.604-2
- Licitación de origen
- 1057508-80-LQ24
Proceso
- Creación29-01-2026
- Envío a proveedor29-01-2026
- Aceptación01-02-2026