1057513-50-CC26Recepción conforme
RETIRO MATERIAL CONTAMINADO
- Total
- $224.791
- Neto
- $188.900
- Impuestos
- $35.891
Descripción
Orden de Compra en estado Aceptada por el proveedor en Mercado Público. -La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) -Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. - Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com -Factura debe ser emitida al Crédito y no al Contado -El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema. MATERIAL CONTAMINADO DESDE 21-12-2025 06-01-2026 MES ENERO LICITACION N 107508-86-LR25
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE
- Proveedor
- PROCESOS SANITARIOS S P A96.697.710-8
- Licitación de origen
- 1057508-86-LR25
Proceso
- Creación29-01-2026
- Envío a proveedor29-01-2026
- Aceptación29-01-2026