OBRAS MENORES MES DE JULIO 2024
- Total
- $5.099.388
- Neto
- $4.285.200
- Impuestos
- $814.188
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057512-32-LQ23 ITEM: 2206001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones USO:2206001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones DE ACUERDO A SOLICITUD DE DIRECTOR Cotización N° 586 23-07-2024 Requisitos al emitir factura: O-Orden de Compra en estado Aceptada por el proveedor en Mercado Público. - La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) - Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. - Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com - Factura debe ser emitida al Crédito y no al Contado El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG
- Proveedor
- INGENIERIA Y CONSTRUCCION PASO DE PIEDRA LIMITADA76.396.564-3
- Licitación de origen
- 1057512-32-LQ23
- Creación23-08-2024
- Envío a proveedor27-08-2024
- Aceptación27-08-2024