1057512-285-SE23Recepción conforme

CONVENIO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BIDON

Total
$357.000
Neto
$300.000
Impuestos
$57.000
Descripción

CONVENIO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BIDON DESDE 1057512-37-LE22 ITEM: OTROS ARRIENDOS USO: SERVICIOS GENERALES DE ACUERDO A SOLICITUD DE DIRECTOR Requisitos al emitir factura: • O-Orden de Compra en estado “Aceptada” por el proveedor en Mercado Público. - La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) - Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. - Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com - Factura debe ser emitida al “Crédito” y no al “Contado” El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema

Partes
Proveedor
EMPAL SPA77.084.364-2
Licitación de origen
1057512-37-LE22
Proceso
  1. Creación
    15-03-2023
  2. Envío a proveedor
    20-03-2023
  3. Aceptación
    20-03-2023