PEDIDOS DE MATERIALES DE OFICINA FARMACIA
- Total
- $595.000
- Neto
- $500.000
- Impuestos
- $95.000
ID 1057508-24-LP24 SSÑ RESOL 5553 PEDIDO DE MATERIALES DE OFICINA ITEM: MATERIALES DE OFICINA uso: STOCK BODEGA de acuerdo a solicitud de Encargado de bodega Requisitos al emitir factura: O-Orden de Compra en estado Aceptada por el proveedor en Mercado Público. - La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) - Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. - Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com - Factura debe ser emitida al Crédito y no al Contado El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG
- Proveedor
- LUIS ARCENIO BOHLE ANTIÑIRRE8.554.521-3
- Licitación de origen
- 1057508-24-LP24
- Creación24-01-2025
- Envío a proveedor24-01-2025
- Aceptación25-01-2025