1057512-1012-SE25Recepción conforme

RETIRO DE ARBOL EN ENTRADA DEL CONSULTORIO

Total
$464.100
Neto
$390.000
Impuestos
$74.100
Descripción

ORDEN DE COMPRA DESDE 1057512-32-LQ23 ITEM: 2206001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones DE ACUERDO A SOLICITUD DE SERVICIOS GENERRALES ENCARGADO: DAGOBERTO GONZALEZ Requisitos al emitir factura: • O-Orden de Compra en estado “Aceptada” por el proveedor en Mercado Público. - La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) - Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. - Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com - Factura debe ser emitida al “Crédito” y no al “Contado” El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema

Proceso
  1. Creación
    02-09-2025
  2. Envío a proveedor
    25-09-2025
  3. Aceptación
    01-10-2025