RETIRO DE ARBOL EN ENTRADA DEL CONSULTORIO
- Total
- $464.100
- Neto
- $390.000
- Impuestos
- $74.100
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057512-32-LQ23 ITEM: 2206001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones DE ACUERDO A SOLICITUD DE SERVICIOS GENERRALES ENCARGADO: DAGOBERTO GONZALEZ Requisitos al emitir factura: O-Orden de Compra en estado Aceptada por el proveedor en Mercado Público. - La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) - Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. - Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com - Factura debe ser emitida al Crédito y no al Contado El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG
- Proveedor
- INGENIERIA Y CONSTRUCCION PASO DE PIEDRA LIMITADA76.396.564-3
- Licitación de origen
- 1057512-32-LQ23
- Creación02-09-2025
- Envío a proveedor25-09-2025
- Aceptación01-10-2025