ADQUISICION DE REACTIVOS, ABRIL 26
- Total
- $787.185
- Neto
- $661.500
- Impuestos
- $125.685
Pedido realizado por Jefa de Laboratorio autorizado por Director ID:1057508-18-LR25 Res: 1049 del 26-08-2025 Requisitos al momento de emitir una factura: 1.- Dirección envió DTE a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com el DTE que no se encuentre direccionado a dicha casilla será reclamado de forma automática transcurrida 72 horas desde la recepción del DTE en SII. (Envió formato XML) 2.- El DTE debe contener el campo 801 o campo de referencia con el número de la orden de compra correctamente. Ej.1057511-474-CC26 (Con Mayúscula) 3.- Orden de compra en estado aceptada en www.mercadopublico.cl 4.- Método de pago de un DTE al crédito" EN CASO DE EMITIR NOTA DE CRÉDITO AGREGAR EN EL CAMPO "801" EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA ASOCIADA 5.- Al momento de facturar debe considerar los siguientes puntos: Modelo ( si corresponde) N° Lote/ serie Fecha de vencimiento si corresponde. Fecha de elaboración si corresponde
- Organismo comprador
- HOSPITAL COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR DE BULNES
- Proveedor
- PV EQUIP SA79.895.670-1
- Licitación de origen
- 1057508-18-LR25
- Creación07-04-2026
- Envío a proveedor07-04-2026
- Aceptación23-04-2026