1057511-159-SE23Recepción conforme

ADQUISICION DE FORMULARIOS 2023

Total
$1.142.371
Neto
$959.976
Impuestos
$182.395
Descripción

SOLICITUD DE COMPRA N°52 generada por jefe servicios generales autorizado por director. Convenio Suministro Material Impreso Hospital BULNES DESDE 1057511-14-LE22. Res. N° 907 de 15 de junio 2022. Requisitos al momento de emitir una factura: 1.- Dirección envió “DTE” a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com el DTE que no se encuentre direccionado a dicha casilla será reclamado de forma automática transcurrida 72 horas desde la recepción del DTE en SII. (Envió formato XML) 2.- El DTE debe contener el campo 801 o campo de referencia con el número de la orden de compra correctamente. Ej. 1974-31-CM20 (Con Mayúscula) 3.- Orden de compra en estado aceptada en www.mercadopublico.cl 4.- Método de pago de un DTE “al crédito” 5.- En caso de emisión de Nota de Crédito indicar en el campo 801 el numero de la Orden de Compra a la que se refiere.

Partes
Proceso
  1. Creación
    07-02-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    07-02-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    10-02-2023, 12:00 a. m.