1057510-808-CC26Aceptada
INSUMOS MEDICOS FEBRERO 2026 (CONV. - FNB)
- Total
- $93.296
- Neto
- $78.400
- Impuestos
- $14.896
Descripción
SOLICITUD DE COMPRA N° 307 ABASTECIMIENTO 2204005003 ID: 1057508-27-LQ25 Requisitos al momento de emitir la factura: Orden de compra en estado aceptada por el proveedor en Mercado Público El DTE debe contener el campo 801 correctamente Casilla de intercambio en la página del SII, dipresrecepcion@custodium.com La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) Factura debe ser emitida al Crédito y no al Contado El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema.
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
- Proveedor
- EUROSALUD SPA77.425.928-7
- Licitación de origen
- 1057508-27-LQ25
Proceso
- Creación17-02-2026
- Envío a proveedor17-02-2026
- Aceptación17-02-2026