1057510-6979-CC25Aceptada
INSUMOS LABORATORIO SEPTIEMBRE 2025 (SOL. 1720)
- Total
- $68.544
- Neto
- $57.600
- Impuestos
- $10.944
Descripción
Requisitos al momento de emitir factura: -Orden de Compra en estado Aceptada por el proveedor en Mercado Público. -La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) -Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. -Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com -Factura debe ser emitida al Crédito y no al Contado -El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema. SOLICITUD DE COMPRA N°1720. DEPTO. DE ABASTECIMIENTO. ID. 1057508-18-LR25 ITEM 22.04.005.002
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
- Proveedor
- FARMALATINA LTDA79.728.570-6
- Licitación de origen
- 1057508-18-LR25
Proceso
- Creación04-11-2025
- Envío a proveedor04-11-2025
- Aceptación05-11-2025