BOMBA DE VACÍO PARA AUTOCLAVVE COLUSSI
- Total
- $6.683.454
- Neto
- $5.616.348
- Impuestos
- $1.067.106
ID. 1057510-51-LQ23 SOL. DE COMPRA Nº 233 2204012 MANTENCION Requisitos al momento de emitir la factura: Orden de compra en estado aceptada por el proveedor en Mercado Público. El DTE debe contener el campo 801 correctamente, ejemplo: 1057510-XXX-SE23. Casilla de intercambio en la página del SII, dipresrecepcion@custodium.com La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho). Factura debe ser emitida al Crédito y no al Contado. El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema. Enviar el documento al mail: dipresrecepcion@custodium.com antes de 72 horas desde emitidos para que no sean reclamados.
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
- Proveedor
- TECNIKA S A96.625.950-7
- Licitación de origen
- 1057510-51-LQ23
- Creación07-02-2024
- Envío a proveedor07-02-2024
- Aceptación08-02-2024