1057510-552-SE26Aceptada
Compras de Ss. Personal apoyo administrativo Diciembre 2025 (Sol. 204)
- Total
- $6.692.903
- Neto
- $6.692.903
- Impuestos
- $0
Requisitos al momento de emitir factura: -Orden de Compra en estado Aceptada por el proveedor en Mercado Público. -La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) -Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. -Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com -Factura debe ser emitida al Crédito y no al Contado -El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema. Solicitud de Compra Nº204. Departamento Abastecimiento. ID. 1057510-87-LQ24 Item: 22.12.999.018
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