1057510-5166-CC25Aceptada
Ayudas Técnicas Mayo 2025 Baston 1 Punto de apoyo
- Total
- $210.820
- Neto
- $177.160
- Impuestos
- $33.660
Descripción
1057508-19-LP24 SOL COMPRA 1141, GES ITEM 22.04.004.006 Requisitos al momento de emitir factura: -Orden de Compra en estado Aceptada por el proveedor en Mercado Público. -La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) -Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. -Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com -Factura debe ser emitida al Crédito y no al Contado -El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema.
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
- Proveedor
- GLOBAL HEALTHCARE CHILE L P OFICINA DE REPRESENTACION EN CHILE59.106.780-k
- Licitación de origen
- 1057508-19-LP24
Proceso
- Creación26-05-2025
- Envío a proveedor26-05-2025
- Aceptación26-05-2025