MANTENCION PREVENTIVA CALIDAD EQ 2.1 2025
- Total
- $4.910.535
- Neto
- $4.126.500
- Impuestos
- $784.035
ID. 1057510-51-LQ23 SOL. DE COMPRA Nº 522 2206006003 MANTENCION Requisitos al momento de emitir la factura: Orden de compra en estado aceptada por el proveedor en Mercado Público. El DTE debe contener el campo 801 correctamente, ejemplo: 1057510-XXX-SE23. Casilla de intercambio en la página del SII, dipresrecepcion@custodium.com La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho). Factura debe ser emitida al Crédito y no al Contado. El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema. Enviar el documento al mail: dipresrecepcion@custodium.com antes de 72 horas desde emitidos para que no sean reclamados.
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
- Proveedor
- PV EQUIP SA79.895.670-1
- Licitación de origen
- 1057510-51-LQ23
- Creación26-03-2025
- Envío a proveedor27-03-2025
- Aceptación24-04-2025