1057510-3237-SE24Aceptada

SUMINISTRO E INSTALACION TOMAS MURALES SERVICIO REHABILITACION

Total
$677.914
Neto
$569.676
Impuestos
$108.238
Descripción

ID. 1057510-7-LP23 SOL. DE COMPRA Nº 1977 2206001 MANTENCION Requisitos al momento de emitir factura: -Orden de Compra en estado “Aceptada” por el proveedor en Mercado Público. -La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) -Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. -Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com -Factura debe ser emitida al “Crédito” y no al “Contado” -El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema.

Proceso
  1. Creación
    20-08-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    21-08-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    22-08-2024, 12:00 a. m.