1057510-293-SE25Aceptada

Compras de Ss. de Vigilancia, Octubre 2024 (Sol. 90)

Total
$43.869.350
Neto
$36.865.000
Impuestos
$7.004.350
Descripción

Requisitos al momento de emitir factura: -Orden de Compra en estado “Aceptada” por el proveedor en Mercado Público. -La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) -Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. -Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com -Factura debe ser emitida al “Crédito” y no al “Contado” -El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema. Solicitud de Compra N°90. Depto. de Ingeniería y Mantención Industrial. ID. 1057510-16-LR24 Item: 22.08.002

Proceso
  1. Creación
    27-01-2025
  2. Envío a proveedor
    27-01-2025
  3. Aceptación
    27-01-2025