1057510-293-SE25Aceptada
Compras de Ss. de Vigilancia, Octubre 2024 (Sol. 90)
- Total
- $43.869.350
- Neto
- $36.865.000
- Impuestos
- $7.004.350
Requisitos al momento de emitir factura: -Orden de Compra en estado Aceptada por el proveedor en Mercado Público. -La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) -Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. -Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com -Factura debe ser emitida al Crédito y no al Contado -El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema. Solicitud de Compra N°90. Depto. de Ingeniería y Mantención Industrial. ID. 1057510-16-LR24 Item: 22.08.002
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