1057510-2875-SE24Aceptada
MENAJE DESECHABLE, JULIO 2024
- Total
- $476.000
- Neto
- $400.000
- Impuestos
- $76.000
Descripción
ID. 1057510-40-LP23 SOL.DE COMPRA Nº 1837 2204008 ABASTECIMIENTO Requisitos al momento de emitir factura: -Orden de Compra en estado Aceptada por el proveedor en Mercado Público. -La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) -Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. -Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com -Factura debe ser emitida al Crédito y no al Contado -El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema.
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
- Proveedor
- CLOUDBOOK SPA76.399.128-8
- Licitación de origen
- 1057510-40-LP23
Proceso
- Creación22-07-2024
- Envío a proveedor22-07-2024
- Aceptación23-07-2024