1057510-22-SE23Enviada a proveedor
COMPRAS DE Ss. PARA LAVADO DE CAJA FET II DICIEMBRE 2022
- Total
- $344.000
- Neto
- $344.000
- Impuestos
- $0
Descripción
Requisitos al momento de emitir factura: - Orden de Compra en estado Aceptada por el proveedor en Mercado Público. - La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) - Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. - Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com - Factura debe ser emitida al Crédito y no al Contado - El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema. Solicitud de Compra Nº 2. Servicio de Apoyo Esterilización. ID. 1057510-29-LE22 tem: 22.12.999.018
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
- Proveedor
- ROBERTO ESTEBAN HERNÁNDEZ URIBE15.699.375-1
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación05-01-2023
- Envío a proveedor05-01-2023