1057510-22-SE23Enviada a proveedor

COMPRAS DE Ss. PARA LAVADO DE CAJA FET II DICIEMBRE 2022

Total
$344.000
Neto
$344.000
Impuestos
$0
Descripción

Requisitos al momento de emitir factura: - Orden de Compra en estado “Aceptada” por el proveedor en Mercado Público. - La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) - Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. - Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com - Factura debe ser emitida al “Crédito” y no al “Contado” - El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema. Solicitud de Compra Nº 2. Servicio de Apoyo Esterilización. ID. 1057510-29-LE22 tem: 22.12.999.018

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    05-01-2023
  2. Envío a proveedor
    05-01-2023