1057510-2031-SE26Aceptada
ACCESORIOS PARA DEA Y MONITOREO
- Total
- $1.231.650
- Neto
- $1.035.000
- Impuestos
- $196.650
Descripción
ID. 1057510-16-LR23 SOL. DE COMPRA Nº 882 MANTENCION 2204012 Requisitos al momento de emitir factura: -Orden de Compra en estado Aceptada por el proveedor en Mercado Público. -La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) -Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. -Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com -Factura debe ser emitida al Crédito y no al Contado -El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema.
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
- Proveedor
- NewLab76.443.751-9
- Licitación de origen
- 1057510-16-LR23
Proceso
- Creación29-05-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor29-05-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación29-05-2026, 12:00 a. m.