RADIER COSTADO CAPILLA (SOL. 1183)
- Total
- $714.714
- Neto
- $600.600
- Impuestos
- $114.114
SOL. 1183 22.06.001 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y MANTENCIÓN ID. 1057510-51-LQ22 Requisitos al momento de emitir la factura: Orden de compra en estado aceptada por el proveedor en Mercado Público. El DTE debe contener el campo 801 correctamente, ejemplo: 1057510-XXX-SE23. Casilla de intercambio en la página del SII, dipresrecepcion@custodium.com La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho). Factura debe ser emitida al Crédito y no al Contado. El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema. Enviar el documento al mail: dipresrecepcion@custodium.com antes de 72 horas desde emitidos para que no sean reclamados.
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
- Proveedor
- CONSTRUCTORA LAUQUEN SPA77.442.567-5
- Licitación de origen
- 1057510-51-LQ22
- Creación05-06-2023
- Envío a proveedor05-06-2023
- Aceptación15-06-2023