1057510-1702-CC26Recepción conforme
INSUMOS DE LABORATORIO MAYO 2026
- Total
- $1.326.969
- Neto
- $1.115.100
- Impuestos
- $211.869
Descripción
Requisitos al momento de emitir factura: -Orden de Compra en estado Aceptada por el proveedor en Mercado Público. -La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) -Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. -Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com -Factura debe ser emitida al Crédito y no al Contado -El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema. SOLICITUD DE COMPRA N°762. DEPTO. DE ABASTECIMIENTO. ID. 1057508-18-LR25 ITEM 22.04.005.002 LABORATORIO
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
- Proveedor
- QuoRux Chile SPA76.131.142-5
- Licitación de origen
- 1057508-18-LR25
Proceso
- Creación07-05-2026
- Envío a proveedor07-05-2026
- Aceptación11-05-2026