1057510-110-CC26Aceptada
INSUMOS LABORATORIO ENERO 2026 (SOL. 27)
- Total
- $524.790
- Neto
- $441.000
- Impuestos
- $83.790
Descripción
Requisitos al momento de emitir factura: -Orden de Compra en estado Aceptada por el proveedor en Mercado Público. -La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) -Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. -Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com -Factura debe ser emitida al Crédito y no al Contado -El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema. SOLICITUD DE COMPRA N°27. DEPTO. DE ABASTECIMIENTO. ID. 1057508-18-LR25 ITEM 22.04.005.002
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
- Proveedor
- PV EQUIP SA79.895.670-1
- Licitación de origen
- 1057508-18-LR25
Proceso
- Creación13-01-2026
- Envío a proveedor13-01-2026
- Aceptación13-01-2026