1057510-1024-CC26Aceptada
INSUMOS LABORATORIO MARZO 2026 (SOL.421)
- Total
- $308.805
- Neto
- $259.500
- Impuestos
- $49.305
Descripción
Requisitos al momento de emitir factura: -Orden de Compra en estado Aceptada por el proveedor en Mercado Público. -La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) -Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. -Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com -Factura debe ser emitida al Crédito y no al Contado -El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema. SOLICITUD DE COMPRA N°421. DEPTO. DE ABASTECIMIENTO. ID. 1057508-18-LR25 ITEM 22.04.005.002
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
- Proveedor
- BIOLINE LIMITADA76.020.650-4
- Licitación de origen
- 1057508-18-LR25
Proceso
- Creación09-03-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor09-03-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación09-03-2026, 12:00 a. m.