ARRIENDO COMPUTADORES Y NOTEBOOK (CONV,SOPOR,nvs)
- Total
- $1.162.041
- Neto
- $976.505
- Impuestos
- $185.536
ARRIENDO COMPUTADORES (CONV,SOPOR,nvs) OC 22604911 ID 1122317-5-LR23 PARA FACTURAR: Enviar los DTE a la casilla: dipresrecepcion@custodium.com . Es importante aclarar que a dipresrecepcion@custodium.com se debe enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato Envío DTE. Además incluir en dicho DTE el número de la orden de compra del portal en el campo de referencia 801, la que debe estar en estado aceptada en el mercado público. los pagos de facturas los efectúa directo la Tesorería General de la República , para lo cual deberá enviar o actualizar los siguientes datos de las respectivas cuentas bancarias, al correo de la Jefa de Contabilidad: leyla.lillo@redsalud.gob.cl Rut empresa: Razón social: Banco: Tipo de Cuenta: N° Cuenta: Correo : la Facturación debe ser continua conforme sean recepcionados en el Portal los respectivos productos con
- Organismo comprador
- HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
- Proveedor
- RICOH96.513.980-k
- Licitación de origen
- 1122317-5-LR23
- Creación24-03-2026
- Envío a proveedor24-03-2026
- Aceptación25-03-2026