1057508-1571-AG26Recepción conforme

PROGRAMA EPP

Total
$371.280
Neto
$312.000
Impuestos
$59.280
Descripción

Adquisición insumos para el programa EPP, de acuerdo a requerimiento de compra de la enfermera Marta Flores correo electrónico 23 de marzo de 2026 Requisitos al momento de emitir factura Orden de Compra en estado Aceptada por el proveedor en Mercado Público. La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801 Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com Factura debe ser emitida al Crédito y no al “Contado” El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema Requisitos de entrega, la guía de despacho o factura deben contener lo siguiente como mínimo Nombre del producto o dispositivo medico Identificación del proveedor N° guía /factura Modelo

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD NUBLE
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    22-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    23-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    23-04-2026, 12:00 a. m.