1057506-2575-SE25Recepción conforme
1057506-9-LQ25 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NOVIEMBRE
- Total
- $3.265.360
- Neto
- $2.744.000
- Impuestos
- $521.360
SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA HOSPITAL COELEMU DESDE 1057506-9-LQ25 RESOLUCIÓN EXENTA 1H6 Nº 905 del 30/05/2025 Requisitos al momento de emitir factura: - Orden de Compra en estado Aceptada por el proveedor en Mercado Público. - La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) - Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. - Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com - Factura debe ser emitida al Crédito y no al Contado - El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema.
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