1057506-2575-SE25Recepción conforme

1057506-9-LQ25 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NOVIEMBRE

Total
$3.265.360
Neto
$2.744.000
Impuestos
$521.360
Descripción

SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA HOSPITAL COELEMU DESDE 1057506-9-LQ25 RESOLUCIÓN EXENTA 1H6 Nº 905 del 30/05/2025 Requisitos al momento de emitir factura: - Orden de Compra en estado “Aceptada” por el proveedor en Mercado Público. - La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) - Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. - Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com - Factura debe ser emitida al “Crédito” y no al “Contado” - El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema.

Partes
Proveedor
Salvalle Ltda76.989.207-9
Licitación de origen
1057506-9-LQ25
Proceso
  1. Creación
    19-12-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    08-01-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    09-01-2026, 12:00 a. m.