1057501-9902-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1057501-495-LR22 JUNIO 2024

Total
$4.924.220
Neto
$4.138.000
Impuestos
$786.220
Descripción

COMPRA DE ART DESECHABLES DESDE 1057501-495-LR22, PARA CENTRAL DE ALIMENTACION DEL CASR, SEMANA DEL 12/07/2024, Jose Nuñez R.-ITEM 22-04-008 OC INTERNA Dipresrecepcion@custodium.com, el DTE que no se encuentre direccionado a dicha casilla de “Intercambio en SII” será Reclamado de forma automática transcurridos 48 hrs desde la recepción en SII DESPACHOS: Debe Enviar Pedidos completos con guía de despacho o copia de Factura de lo contrario el despacho será rechazado. Horario de BODEGA 9:00 a 16 Hrs - y Viernes de 9:00 a 15:00 Hrs - Coordinar entrega con Supervisor de Bodega Sr. Carla orellana; teléfono: 22 5764948, mail: carla.orellana@ssmso.cl

Partes
Proceso
  1. Creación
    12-07-2024
  2. Envío a proveedor
    12-07-2024
  3. Aceptación
    12-07-2024