1057501-90-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-1-LP19 PROG JUNIO 2019

Total
$2.474.444
Neto
$2.079.365
Impuestos
$395.079
Descripción

CONVENIO DE ART. ESCRITORIO DESDE 4871-1-LP19, PROGRAMA JUNIO 2019, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.001 Despachar con Copia de Factura y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC “Enviar factura original al email facturas@ssmso.cl”

Partes
Proveedor
Javiera76.739.021-1
Licitación de origen
4871-1-LP19
Proceso
  1. Creación
    11-05-2019
  2. Envío a proveedor
    31-05-2019
  3. Aceptación
    11-06-2019