1057501-89-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-1-LP19 PROG JUNIO 2019

Total
$5.202.561
Neto
$4.371.900
Impuestos
$830.661
Descripción

CONVENIO ART DE ESCRITORIO DESDE 4871-1-LP19 PROGRAMA JUNIO 2019, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.001 Despachar con Copia de Factura y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC “Enviar factura original al email facturas@ssmso.cl” para

Partes
Proveedor
COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA79.952.540-2
Licitación de origen
4871-1-LP19
Proceso
  1. Creación
    11-05-2019
  2. Envío a proveedor
    31-05-2019
  3. Aceptación
    24-06-2019