1057501-7909-SE23Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057501-495-LR22 REGULARIZACION 2023
- Total
- $12.536.412
- Neto
- $10.534.800
- Impuestos
- $2.001.612
COMPRA DE ART DESECHABLES DESDE 1057501-495-LR22, PARA CENTRAL DE ALIMENTACION DEL CASR, SOLO PARA REGULARIZAR DESPACHO, SEGUN GUIAS 3066 - 2978- JUNIO 2023, Jose Nuñez R.- ITEM 22-04-008 OC INTERNA Enviar factura dipresrecepcion@custodium.com, el DTE que no se encuentre direccionado a dicha casilla de Intercambio en SII será Reclamado de forma automática transcurridos 48 hrs desde la recepción en SII DESPACHOS: Debe Enviar Pedidos completos con guía de despacho o copia de Factura de lo contrario el despacho será rechazado. Horario de BODEGA 9:00 a 16 Hrs - y Viernes de 9:00 a 15:00 Hrs - Coordinar entrega con Supervisor de Bodega Sr. Carla orellana; teléfono: 22 5764948, mail: carla.orellana@ssmso.cl
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