1057501-7909-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1057501-495-LR22 REGULARIZACION 2023

Total
$12.536.412
Neto
$10.534.800
Impuestos
$2.001.612
Descripción

COMPRA DE ART DESECHABLES DESDE 1057501-495-LR22, PARA CENTRAL DE ALIMENTACION DEL CASR, SOLO PARA REGULARIZAR DESPACHO, SEGUN GUIAS 3066 - 2978- JUNIO 2023, Jose Nuñez R.- ITEM 22-04-008 OC INTERNA “Enviar factura dipresrecepcion@custodium.com, el DTE que no se encuentre direccionado a dicha casilla de “Intercambio en SII” será Reclamado de forma automática transcurridos 48 hrs desde la recepción en SII DESPACHOS: Debe Enviar Pedidos completos con guía de despacho o copia de Factura de lo contrario el despacho será rechazado. Horario de BODEGA 9:00 a 16 Hrs - y Viernes de 9:00 a 15:00 Hrs - Coordinar entrega con Supervisor de Bodega Sr. Carla orellana; teléfono: 22 5764948, mail: carla.orellana@ssmso.cl

Partes
Proceso
  1. Creación
    15-06-2023
  2. Envío a proveedor
    20-06-2023
  3. Aceptación
    20-06-2023