1057500-705-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1057500-67-LE25

Total
$6.000.000
Neto
$6.000.000
Impuestos
$0
Descripción

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA DESDE 1057500-67-LE25 Las facturas se ingresan de manera electrónica en un plazo no mayor a 72 horas a las siguientes direcciones de correo electrónico: Sistema ACEPTA al correo ssmsorecepcion@custodium.com y dipresrecepcion@custodium.com , en formato XML, al correo facturación@ssmso.cl, en formato PDF. Asimismo, enviar DATOS TRANSFERENCIA según adjunto en OC. Los proveedores deben ingresar al www.ssmso.cl/webproveedores/Solicitud/ para consultar por sus pagos.

Partes
Proveedor
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS71.551.500-8
Licitación de origen
1057500-67-LE25
Proceso
  1. Creación
    11-11-2025
  2. Envío a proveedor
    12-11-2025
  3. Aceptación
    12-11-2025