1057500-554-SE25Recepción conforme

Orden de compra desde 1057500-43-lq25

Total
$86.849.000
Neto
$86.849.000
Impuestos
$0
Descripción

Las facturas se ingresan de manera electrónica en un plazo no mayor a 72 horas a las siguientes direcciones de correo electrónico: Sistema ACEPTA al correo ssmsorecepcion@custodium.com y dipresrecepcion@custodium.com , en formato XML, al correo facturación@ssmso.cl, en formato PDF. Asimismo, enviar DATOS TRANSFERENCIA según adjunto en OC. Los proveedores deben ingresar al www.ssmso.cl/webproveedores/Solicitud/ para consultar por sus pagos.

Partes
Proveedor
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS71.551.500-8
Licitación de origen
1057500-43-LQ25
Proceso
  1. Creación
    12-09-2025
  2. Envío a proveedor
    29-09-2025
  3. Aceptación
    29-09-2025