1057476-654-CC23Recepción conforme

ARRIENDO DE 5 IMPRESORAS.

Total
US$1.404
Neto
US$1.180
Impuestos
US$224
Descripción

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE IMPRESORAS, DERIVADO DE COMPRA COORDINADA ID: 1122317-17-LR21, SEGÚN RES. 317/2022. OC VALIDA POR JUNIO Y JULIO 2023. IMPORTANTE: La factura electrónica debe ser enviada una vez emitido el Certificado de Cumplimiento por parte del Administrador de Contrato. Enviar factura en formato XML al mail dipresrecepcion@custodium.com. El ID de la Orden de Compra 1057476-654-CC23 debe señalarse en el folio de la referencia (código 801) de la factura. De lo contrario será rechazada.

Partes
Proveedor
COMERCIAL TECNOLÓGICO SPA76.460.521-7
Licitación de origen
1122317-17-LR21
Proceso
  1. Creación
    07-06-2023
  2. Envío a proveedor
    08-06-2023
  3. Aceptación
    08-06-2023