1057476-60-CC24Recepción conforme

ARRIENDO DE 5 IMPRESORAS.

Total
US$2.106
Neto
US$1.770
Impuestos
US$336
Descripción

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE IMPRESORAS, DERIVADO DE COMPRA COORDINADA ID: 1122317-17-LR21, SEGÚN RES. 317/2022. OC VALIDA POR ENERO A MARZO 2024. IMPORTANTE: La factura electrónica debe ser enviada una vez emitido el Certificado de Cumplimiento por parte del Administrador de Contrato. Enviar factura en formato XML al mail dipresrecepcion@custodium.com. El ID de la Orden de Compra 1057476-60-CC24 debe señalarse en el folio de la referencia (código 801) de la factura. De lo contrario será rechazada.

Partes
Proveedor
COMERCIAL TECNOLÓGICO SPA76.460.521-7
Licitación de origen
1122317-17-LR21
Proceso
  1. Creación
    09-01-2024
  2. Envío a proveedor
    12-01-2024
  3. Aceptación
    15-01-2024