1057461-891-SE23Recepción conforme

IC/ VENDA ELASTICA 10 CM X 4.5 MT / CONTROL ESTERILIZACION AUTOCLAVE C. ADHESIVA 19 MM X 50 MT / SONDA FOLLEY 100% SILICONA 2 VIAS BALON 5-15 ML 20 FR / VENDA DE YESO GYPSONA S 20 X 400 CM

Total
$2.742.795
Neto
$2.304.870
Impuestos
$437.925
Descripción

ADQUISICIÓN DE INSUMOS CLÍNICOS DE ENFERMERÍA. DESDE 1057461-25-LE21, BAJO RESOLUCIÓN N° 719 DEL 03/06/2021. RES 734 RENOVACION JULIO 2023 RENOVACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO MEDIANTE RESOL. N° 646 CON FECHA 03/06/2022 OBSERVACIONES: Programación Insumos Clínicos JUNIO 2023. DATOS DE ENTREGA: Dirección: Av. Manuel Montt s/n, Hospital san Juan de Dios, Cauquenes. Bodega Farmacia, fono: 732567117 ENVIAR FACTURA EN LUGAR VISIBLE DATOS DE FACTURACIÓN: RAZÓN SOCIAL: Hospital San Juan de Dios de Cauquenes. RUT: 61.606.913-6 DIRECCIÓN: Av. Manuel Montt s/n, Hospital san Juan de Dios, Cauquenes. ENVIAR FACTURA A: dipresrecepcion@custodium.com Para consultas sobre pago de facturas o envío de datos cuentas corrientes, escribir al correo rmoragam@ssmaule.cl Fono: 732567125

Partes
Proveedor
TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen
1057461-25-LE21
Proceso
  1. Creación
    22-06-2023
  2. Envío a proveedor
    23-06-2023
  3. Aceptación
    27-06-2023