1057461-336-SE23Recepción conforme

IC/ VICRYL PLUS 1/0, VICRYL VIOLETA 2/0, VICRYL PLUS 2/0.

Total
$1.133.461
Neto
$952.488
Impuestos
$180.973
Descripción

ADQUISICIÓN DE INSUMOS CLÍNICOS DE ENFERMERÍA. DESDE 1057461-25-LE21 BAJO RESOLUCIÓN N° 719 DEL 03/06/2021. RENOVACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO MEDIANTE RESOL. EXENTA N° 646 DEL 03/06/22 OBSERVACIONES: Programación Insumos Clínicos mes de Marzo 2023 DATOS DE ENTREGA: Dirección: Av. Manuel Montt s/n, Hospital san Juan de Dios, Cauquenes. Bodega Farmacia, fono: 732567117 ENVIAR FACTURA EN LUGAR VISIBLE DATOS DE FACTURACIÓN: RAZÓN SOCIAL: Hospital San Juan de Dios de Cauquenes. RUT: 61.606.913-6 DIRECCIÓN: Av. Manuel Montt s/n, Hospital san Juan de Dios, Cauquenes. ENVIAR FACTURA A: dipresrecepcion@custodium.com Para consultas sobre pago de facturas o envío de datos cuentas corrientes, escribir al correo rmoragam@ssmaule.cl Fono: 732-567125

Partes
Proceso
  1. Creación
    15-03-2023
  2. Envío a proveedor
    17-03-2023
  3. Aceptación
    27-03-2023