1057439-587-SE23Recepción conforme
Andamios (Operaciones HLS)
- Total
- $6.168.378
- Neto
- $5.183.511
- Impuestos
- $984.867
Descripción
Sr. Proveedor: Sera de carácter obligatorio para el trámite de PAGO CENTRALIZADO, seguir las siguientes indicaciones: 1. Enviar factura electrónica de cobro a correo: dipresrecepcion@custodium.com en formato XML 2. La orden de compra deberá ser ACEPTADA por proveedor a través del portal www.mercadopublico.cl -Las facturas de cobro deberán venir señaladas en su apartado folio con el número de orden de compra respectivo. DESPACHAR A BODEGA DE ECONOMATO Lunes a Jueves:08:00 A 16:00 Viernes:08:00 A 15:00- Despacho cajas máximo 25 kilos ADJUNTAR COPIA DE FACTURA Y ORDEN DE COMPRA AL EXTERIOR DE LA CAJA Unidad Solicitante: Unidad Operaciones HLS. Referente: Bárbara Ibarborou. Ejecutiva de compras: Sofía Segovia.
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
- Proveedor
- CONSTRUCTORA BRYO SPA76.832.437-9
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación06-02-2023
- Envío a proveedor17-02-2023
- Aceptación03-03-2023