1057428-98-CC24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA 1122317-11-LR23 IMPRESORAS

Total
US$27.323
Neto
US$22.961
Impuestos
US$4.363
Descripción

Factura debe ser enviada, el XML a la dirección dipresrecepcion@custodium.com y el número de OC se debe indicar en referencia (801) Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato denominado: Adquisición del Servicio de Arriendo de IMPRESORAS POR 36 MESES y/o de las obligaciones laborales y sociales del adjudicatario Convenio corresponde al arriendo de 10 impresoras multifuncionales, valor unitario neto mensual: US$ 44,02. hojas blanco y negro valor unitario neto mensual: US$ 0,00494, con una estimación mensual de 40.000 hojas Resolución aprueba bases N° 1D 29 de fecha 05.01.2024 y anexo n°8 de contrato tipo, proceso licitatorio ID1122317-11-LR23 que corresponde a compra coordinada.

Partes
Proveedor
COMERCIAL TECNOLÓGICO SPA76.460.521-7
Licitación de origen
1122317-11-LR23
Proceso
  1. Creación
    05-03-2024
  2. Envío a proveedor
    06-03-2024
  3. Aceptación
    06-03-2024